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索 引 号 4066/20260326-00001 公开目录 财政预算
发布机构 澜沧县人大 发布日期 2026-03-26
名    称 澜沧县人大常委会办公室2026年预算公开目录
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存放位置 废止日期

澜沧县人大常委会办公室2026年预算公开目录


第一部分 澜沧拉祜族自治县人大常委会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县人大常委会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表














澜沧拉祜族自治县人大常委会办公室2026年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

澜沧县人大常委会工作职责:立法权、监督权、重大事项决定权(人事任免权)

(二)机构设置情况

澜沧拉祜族自治县人民代表大会设4个专门委员会4个工作委员会和1个办事机构,均为正科级分别为县人民代表大会监察和司法委员会县人民代表大会法制委员会县人民代表大会财政经济委员会县人民代表大会社会建设和民族华侨委员会县人民代表大会常务委员会办公室县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会县人民代表大会常务委员会教科文卫工作委员会县人民代表大会常务委员会农业与农村工作委员会县人民代表大会常务委员会环境与资源保护工作委员会所属单位0个。

(三)重点工作概述

2026年县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神,锚定省委“3815”战略发展目标,紧扣兴边富民带动区、茶文化旅游目的地建设,立足四个机关定位要求,坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度,不断丰富和发展全过程人民民主的澜沧实践,以人大高质量履职助力澜沧十五五良好开局。

一、对标更高政治站位,在坚持党的全面领导上实现新加强

深刻领悟两个确立的决定性意义,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护。深入落实中央、省委、市委和县委人大工作会议精神,巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。严格执行请示报告制度,紧紧围绕县委决策部署和澜沧发展实际需要,及时把县委的决策主张通过法定程序转化为全县人民的共同意志。

二、对标更优法治环境,在提升民族立法质效上实现新突破

进一步完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局,坚持严格依照法定权限和法定程序,把发展全过程人民民主要求贯彻到立法工作的全流程、全链条、全方位。遵循和把握民族立法规律,有序推进废止《云南省澜沧拉祜族自治县禁毒条例》工作。加强人大立法能力建设,注重发挥基层立法联系点作用,进一步拓宽公民和代表参与立法的渠道。

三、对标更实发展要求,在增强监督刚性实效上实现新作为

深入学习贯彻新修改的监督法,改进方式方法,拓展广度深度,使人大监督更有力、有为、有效。聚焦财政经济工作监督,加强对计划与预算执行、政府债务管理、国有资产管理、十五五规划编制等工作的监督,推动经济运行稳中有进。聚焦民生福祉,视察惠民实事办理情况,督促审计查出问题整改,推动更多惠民政策落地落实。更加聚焦法律法规的贯彻执行,检查法律法规实施情况,促进依法行政、公正司法。

四、对标更广民主渠道,在发挥代表主体作用上实现新拓展

加强代表活动阵地建设,优化代表联络站(室)运行机制,实现人大代表联系人民群众内容规范化、形式多样化、管理制度化、工作常态化。拓展代表联系选民方式,密切代表与人民群众的联系。完善代表建议办理机制,拓展重点督办范围,进一步提升建议办理质效。加大代表履职服务管理力度,为代表依法履职提供支持,做好保障。根据县委工作安排,依法做好县乡两级人大换届选举工作。

五、对标更严作风标准,在锻造过硬人大队伍上实现新提升

坚持以政治建设为统领,全面加强思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,履行全面从严治党主体责任,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚决破除形式主义为基层减负工作。深化拓展作风革命、效能革命,带头践行三法三化和抓工作三部曲。加大信息宣传工作力度,统筹抓好机关工会、妇委会、老干部、信访等各项工作,营造风清气正、务实高效的工作氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制4人,工勤人员编制4人,事业编制0人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人,其中:离休0人,退休35人。

车辆编制2辆,实有车辆2

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16209603.09元,其中:一般公共预算16209603.09元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入200000元。

与上年对比增加2466705.32,主要原因分析2026年预算新增县乡两级人大换届选举县级补助经费2448000元。所以2026年预算增加

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16209603.09元,其中:本年收入16209603.09元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款16209603.09元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2466705.32,主要原因分析2026年预算新增县乡两级人大换届选举县级补助经费2448000元。所以2026年预算增加

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16209603.09元。财政拨款安排支出16209603.09元,其中:基本支出8439103.09元,与上年对比增加4205.32主要原因分析2026年实有人数减少,五险缴费比例增加项目支出7770500元,与上年对比增加2462500主要原因分析新增县乡两级人大换届选举县级补助经费2448000元。所以2026年预算增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用基本支出和项目支出

基本支出 8439103.09元,主要分为:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)-行政运行(项)预算数为5521073.65万元,比2025年预算数5576633.73元减少55560.08元,降低0.1%。主要用于主要用于基本工资,津贴补贴等工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老支出(项)支出1801571.67元,比2025年预算1756910.47元减少44661.2元,降低2.5%。主要是用于干部统筹外工资。

3.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)-行政事业单位养老支出(项)支出644901.75元,比2025年预算数632559.55元减少12342.2元,减1.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

4. 抚恤(类)死亡抚恤(款)-死亡抚恤(项)预算数16270.32元,比2025年预算数16726.32减少456元,降低2.7%,主要用于退休职工死亡抚恤支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出342604.05元 ,比2025年预算数336047.26元减少6556.79元,增加1.95%,主要用于行政单位医疗支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出280536.1元,比2025年预算数271375.03元增加91610.07元,增加3.38%,主要用于公务员医疗补助支出。

7、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(项)支出55427.31元,比2025年预算数56005.44元减少578.13万元,降低1.03%,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.住房改革支出(类)住房公积金(项)预算数437890.31元比2025年预算数437925.84元减少35.53元,降低0.001%主要用于在职职工住房公积金。

项目支出7770500,具体包括:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数7770500元,比2025年预算数5308000元增加2462500元,增加46.39%,主要用于人大事物支出、人大会议、乡人大代表活动开支等各项开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况分类情况,主要分为:

1、基本支出843.49万元,具体包括:

工资福利支出(类)-基本工资支出(款)1953348元,主要反映基本工资的支出

工资福利支出(类)-津贴补贴支出(款)2049960元,主要反映津贴补贴的支出

社会保障缴费(类)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)644901.75元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出

社会保障缴费(类)-职工基本医疗保险缴费支出(款)342604.05元,主要反映职工基本医疗保险缴费的支出

社会保障缴费(类)-公务员医疗补助缴费支出(款)280536.1元,主要反映公务员医疗补助缴费的支出

社会保障缴费(类)-其他社会保障缴费支出(款)55427.31元,主要反映其他社会保障缴费的支出

住房公积金(类)-住房公积金(款)437890.31元,主要反映职工住房公积金的支出

商品和服务支出(类)-办公费支出(款)87500元,主要反映办公费的支出

商品和服务支出(类)-公务接待费支出(款)70000元,主要反映公务接待费的支出

商品和服务支出(类)-水费支出(款)1440元,主要反映办公楼的水费支出

商品和服务支出(类)-电费支出(款)6000元,主要反映办公楼的电费支出

商品和服务支出(类)-邮电费支出(款)7000元,主要反映办公楼邮电费费的支出

商品和服务支出(类)-差旅费支出(款)90000元,主要反映干部职工差旅费的支出

商品和服务支出(类)-其他对个人和家庭的补助(款)8400元,主要反映其他对个人和家庭的补助的支出

商品和服务支出(类)-其他商品和服务支出费支出(款)291625.65元,主要反映其他商品和服务支出费的支出

商品和服务支出(类)-公务用车运行维护费支出(款)160000元,主要反映公务用车运行维护费的支出

商品和服务支出(类)-其他交通费(款)250000元,主要反映单位其他交通费的支出

商品和服务支出(类)-退休费支出(款)1140399.6元,主要反映退休干部职工统筹外工资的支出

对个人和家庭的补助(类)-劳务费(款)93600元,主要反映单位购买后勤服务的支出

对个人和家庭的补助(类)-生活补助支出(款)16270.32元,主要反映机关单位职工遗属生活补助的支出

2、项目支出7770500元,具体包括:

商品和服务支出(类)-会议费支出(款)781500元,主要反映人民代表大会支出及常委会例会经费中的支出

对个人和家庭的补助(类)- 其他个人和家庭补助(款)29400元,主要反映县级人大代表联系人民群众通讯费、交通补贴经费。

代表工作(类)-其他商品和服务支出6495000元,主要反映解决代表建议办理专项经费、视察和调研工作经费、县级人大代表活动经费、县乡两级人大换届选举县级补助经费、乡级人大代表活动经费

五、省对下专项转移支付情况

本部门无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026一般公共预算财政拨款三公经费预算合计200000元,较上年降低580000元,降低74.36%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,无变化

(二)公务接待费

澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026公务接待费预算为7元,较上年减少3100000元,下降81.58%,国内公务接待批次为60次,共计接待320人次。

增减变化原因三公经费支出规范和预算要求更加规范

(三)公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026公务用车购置及运行维护费为130000元,较上年减少250000元,下降65.79%。其中:公务用车购置费0元;公务用车运行维护费130000元,较上年减少250000元,下降65.79%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。主要用于保障公务用车出行,保障好公务用车燃料费、维修增加

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧县人大常委会办公室2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业 收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

12、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

13、参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15三公经费预算数:指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026机关运行经费安排8439103.09元,与上年8434897.77对比增加4205.32,主要原因分析主要原因分析2026年实有人数减少,五险缴费比例增加。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室2026委托业务费安排0较上年无变化

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,澜沧拉祜族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2089890.78元,其中,流动资产183005.94元,固定资产3992467.92元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产75631.75元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加82920.15元,其中固定资产减少122776.81元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值380400元;报废报损资产16项,账面原值158672.07元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。