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索 引 号 4001/20250318-00004 公开目录 财政预算
发布机构 澜沧县政府办公室 发布日期 2025-03-18
名    称 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2025年预算公开
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存放位置 废止日期


监督索引号53082800743400000


澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2025年预算公开

目录


第一部分 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表










澜沧拉祜族自治县人民政府办公室   2025年部门预算编制说明



一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作,县人民政府向市人民政府和县委报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的筹办工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

3.负责起草《政府工作报告》,起草或参与起草县委、县人民政府重要文件,起草或参与起草县人民政府领导的重要讲话和文稿;协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

4.研究各乡(镇)人民政府和县直部门(单位)请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示,对全县各部门间有争议的问题进行协调并提出处理意见,报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡(镇)人民政府和县级部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导报告。

7.根据县人民政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8.督促检查、协调指导全县政府系统人大代表建议和政协提案办理工作,承办交由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责县人民政府政务值班工作,及时向县人民政府领导和市人民政府报告重要紧急情况,传达和督促落实县人民政府领导和上级领导指示;协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件。

10.负责全县政务信息工作,及时向县人民政府领导和县级部门提供信息服务。

11.负责全县政府信息和政务公开工作,指导监督、协调推进政府信息和政务公开工作。

12.指导全县机关事务管理工作;负责全县公务用车管理、公共机构节能,县级党政机关房地产管理等工作。

13.负责县人民政府法律顾问工作和县人民政府规范性文件合法性审查等工作。

14.管理澜沧拉祜族自治县人民政府驻外办事(联络)机构。

15.承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。(二)机构设置情况

县人民政府办公室设下设12个科室,分别为调研一科、调研二科、调研三科、综合科(公务协调科)、总值班室、议案科、机要文书科、信息科、政府信息与政务公开办公室、规范性文件科(澜沧拉祜族自治县人民政府法律顾问室)、机关事务管理科、县人民政府督查室。

所属单位1个,是:

1.澜沧拉祜族自治县电子政务网络管理中心

)重点工作概述

2025 年,县人民政府办公室将全面贯彻落实党的二十大和 二十届二中、三中全会决策部署,深入贯彻落实中央、省、市、县委和政府重大决策部署,在补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结上下功夫,围绕县委、县政府中心工作,立足参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障五大职能着力打 造铁军队伍,努力营造干一流工作、抓一流服务、创一流环境、树一流形象的良好氛围,切实保障政府各项工作高效运转和决策 部署的贯彻落实。

1.在参谋辅政上聚焦用力、持续提升。聚焦办文零差错、办会零失误、办事零缺陷目标,持续精文简会为基层减负。聚焦以文辅政职能,坚持领导未谋有所思、领导未闻有所知、领导未知有所行,持续加强文稿起草前期调研,努力形成一批高质量的调研报告、打磨一批领导满意的讲话佳作。用好调研、信息、督查三板斧,主动对县委、县政府抓的重点工作深入研究,实地走访调研,掌握更多鲜活真实的信息和资料,提出更多务实管用的工作建议,为领导科学决策建言献策。牢固树立服务意识,统筹用好秘书、接待、行政三支队伍,多措并举为领导、部门和基层提供有温度、全链条、闭环式服务,努力构建大服务、大后勤的工作格局。

2.在督查落实上聚焦用力、持续提升。聚焦《中共澜沧县委 2025 年工作要点》《澜沧县人民政府 2025 年工作要点》确定的目标任务,集中力量抓好县委、县政府重大决策部署、重大项目、县委书记领建项目等中心任务、重点工作的督查督办,抓好会议议定事项的督查督办,进一步提高督查督办质量、强化督导问责,确保县委、县政府政令畅通,各项决策部署落实落地。

3.在党的建设上聚焦用力、持续提升。进一步发挥党建引领作用,精心组织开展形式多样的党建活动,更加生动鲜明地教育引导党员干部听党话、跟党走。紧扣队伍建设需求,始终把学习型机关建设作为办公室工作的重要内容,引导全办同志增强本领恐慌危机感,主动开展上级党委政府最新精神、科技创新前沿领域等知识的学习,同时将学习和思考、实践有机结合好,做到知行合一、学用结合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制42人,工勤人员编制16人,事业编制5人。在职实有56人,其中: 财政全额保障56人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中:离休0人,退休23人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2001.07万元,其中:一般公共预算1201.07万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入800.00万元。

与上年对比增加567.03万元,主要原因为本年专户资金转入单位资金账户核算,其他收入增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1201.07万元,其中:本年收入1201.07万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1201.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少232.97万元,主要原因为信访局整体划出独立核算,预算部门减少,经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2001.07万元。财政拨款安排支出 1201.07万元,其中基本支出1140.30万元,与上年对比减少204.49万元,主要原因为信访局整体划出独立核算,预算部门减少,经费减少项目支出60.77万元,与上年对比减少28.48万元,主要原因本年项目经费预算数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为834.85万元,比上年预算数减少33.54万元,下降3.86%。主要用于:政府办人员的工资及工作经费;

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为39.69万元,比上年预算数减少8.09万元,下降16.93%。主要用于:政务网络管理中心人员的工资及工作经费;

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算数为64.44万元,比上年预算数减少36.41万元,下降36.10%。主要用于:电子政务OA系统电路租费及系统维护专项资金、政府视频会议系统电路租赁费及系统维护专项资金及党总支工作经费;

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为70.95万元,比上年预算数增加6.64万元,增长10.32%。主要用于:机关和参公管理事业单位离退休人员工资及公用经费;

5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为72.15万元,比上年预算数减少13.68万元,下降15.94%。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.23万元,比上年预算数减少0.12万元,下降52.17%。主要用于失业保险及大病补充保险;

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为35.52万元,比上年预算数减少15.60万元,下降30.52%。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费经费;

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为2.81万元,比上年预算数减少2.40万元,下降46.06%。主要用于:事业单位医疗补助经费;

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为24.74万元,比上年预算数增加3.28万元,增长15.28%。主要用于:公务员医疗补助经费;

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为5.74万元,比上年预算数增加0.06万元,增长1.06%。主要用于:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为49.95万元,比上年预算数减少14.13万元,下降22.05%。主要用于:在职职工住房公积金缴存。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2025年预算数为194.81万元,主要用于政府办、网管中心人员基本工资支出;

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2025年预算数为242.34万元,主要用于政府办、网管中心人员津贴补贴支出;

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2025年预算数为21.19万元,主要用于网管中心人员绩效工资支出;

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2025年预算数为72.15万元,主要用于政府办、网管中心人员养老保险支出;

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2025年预算数为38.33万元,主要用于政府办、网管中心人员基本医疗保险缴费支出;

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2025年预算数为24.74万元,主要用于政府办、网管中心人员公务员医疗补助缴费支出;

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2025年预算数为5.97万元,主要用于政府办、网管中心人员事业保险及大病保险支出;

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2025年预算数为49.95万元,主要用于政府办、网管中心人员住房公积金缴纳;

9.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2025年预算数为53.67万元,主要用于政府办长期聘用人员工资福利支出;

10.商品和服务支出(类)办公费(款)2025年预算数为67.16万元,主要用于政府办、网管中心日常购买办公用品、书报杂志等支出;

11.商品和服务支出(类)印刷费(款)2025年预算数为3.35万元,主要用于政府办印刷费支出;

12.商品和服务支出(类)水费(款)2025年预算数为3.50万元,主要用于政府办水费支出;

13.商品和服务支出(类)电费(款)2025年预算数为3.00万元,主要用于政府办电费支出;

14.商品和服务支出(类)邮电费(款)2025年预算数为6.00万元,主要用于政府办包裹货物邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等支出;

15.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2025年预算数为4.00万元,主要用于政府办绿化、卫生费等支出;

16.商品和服务支出(类)差旅费(款)2025年预算数为35.40万元,主要用于政府办、网管中心工作人员出差发生的费用支出;

17.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2025年预算数为12.00万元,主要用于政府办日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用等支出;

18.商品和服务支出(类)租赁费(款)2025年预算数为60.77万元,主要用于政府办租赁专用通讯网费用支出;

19.商品和服务支出(类)会议费(款)2025年预算数为12.20万元,主要用于政府办、信访局会议期间相关费用支出;

20.商品和服务支出(类)培训费(款)2025年预算数为1.92万元,主要用于政府办在培训期间发生相关费用支出;

21.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2025年预算数为22.20万元,主要用于政府办网管中心按规定开支的各类公务接待费用支出;

22.商品和服务支出(类)专用材料费(款)2025年预算数为18.00万元,主要用于政府办、网管中心日常购买专用材料的支出;

23.商品和服务支出(类)福利费(款)2025年预算数为7.94万元,主要用于政府办、网管中心职工福利费用支出;

24.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2025年预算数为23.00万元,主要用于政府办按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

25.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2025年预算数为102.24万元,主要用于政府办除公务用车运行维护费以外的其他交通费用支出;

26.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2025年预算数为6.30万元,主要用于政府办其他商品服务支出;

27.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2025年预算数为70.95万元,主要用于政府办退休人员工资;

28.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2025年预算数为20.00万元,主要用于政府办聘请法律顾问费及诉讼费

29.资本性支出(类)办公设备购置(款)2025年预算数为18.00万元,主要用于政府办的办公设备购置支出。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

本部门无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额23.02万元,其中:政府采购货物预算23.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2025一般公共预算财政拨款三公经费合计70.00万元,较上年减少50.00万元,下降41.67%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2025因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少40.00万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因是公出国(境)应由外事办负责,因此我单位今年不做该笔预算

(二)公务接待费

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2025年公务接待费预算35.00万元,较上年减少10.00万元,下降22.22%,国内公务接待批次为85次,共计接待4300人次

增减变化主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费35.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费35.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2025年无重点项目预算绩效目标情况。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

12.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

13.参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

14.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.“三公经费预算数:指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澜沧拉祜族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费安排366.20万元,与上年对比减少49.58万元,主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制三公经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,澜沧拉祜族自治县人民政府办公室资产总额695.04万元,其中,流动资产285.77万元,固定资产213.25万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产196.02万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少50.71万元,其中固定资产减少64.68万元。处置房屋建筑物517.26平方米,账面原值130.32万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产85项,账面原值84.74万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

监督索引号53082800743400111