| 索 引 号 | 4088/20250321-00001 | 公开目录 | 财政预算 |
| 发布机构 | 澜沧县医疗保障局 | 发布日期 | 2025-03-21 |
| 名 称 | 澜沧拉祜族自治县医疗保障局2025年预算公开 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
| 生效日期 | 著录时间 | ||
| 存放位置 | 废止日期 | ||
监督索引号53082801046500000
澜沧拉祜族自治县医疗保障局2025年预算公开
目录
第一部分 澜沧拉祜族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 澜沧拉祜族自治县医疗保障局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
澜沧拉祜族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
澜沧县医疗保障局统筹拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施,监督管理相关医疗保障基金,完善异地就医管理和费用结算平台,组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准,制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构:
其中澜沧拉祜族自治县医疗保障局共2个内设机构
1、办公室 ;
2、业务与监督管理股。
所属单位一个,是:澜沧拉祜族自治县医疗保险中心
澜沧拉祜族自治县医疗医疗保险中心共5个内设机构
1、办公室 ;
2、财务股 ;
3、审核结算股 ;
4、综合业务股 ;
5、稽核股。
(三)重点工作概述
澜沧县医疗保障局心重点工作:1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理险等医疗保障制度、规划和标准。
2.组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
4.贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻落实国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,组织实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。
6.贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系管理转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
澜沧拉祜族自治县医疗保险中心重点工作:(1)开展全县城镇职工、城乡居民的医疗保险基金征收管理和支付工作;(2)开展全县建档立卡人员医疗救助及兜底保障资金管理金额支付工作;(3)开展由县民政移交非建档人员医疗救助管理及支付工作;(4)开展全县离休干部医疗费用的审核、报销及管理工作;(5)办理城镇职工、城乡居民医疗保险待遇审核和支付工作;(6)按协议对定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核抽查考核结算拨付工作;(7)开展对今年纳入基本医疗基金统筹支付管理的意外伤害理赔案件的支付及调查工作;(8)开展宣传并贯彻落实新的医疗保险政策法规,保证全县医疗保险有关工作能够顺利开展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制26人,其中:行政编制 23人,工勤人员编制3人,事业编制0人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1127.05万元,其中:一般公共预算1127.05万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年1164.93万元对比减少37.88,主要原因分析本年度新增退休人员3人。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1127.05万元,其中:本年收入1127.05万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1127.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1164.93万元对比减少37.88,主要原因分析本年度新增退休人员3人。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2025年部门预算总支出 1127.05万元。财政拨款安排支出 1127.05万元,其中:基本支出358.60万元,与上年366.41万元对比减少7.81万元,主要原因分析本年度新增退休人员3人;项目支出768.45万元,与上年798.52万元对比减少30.07万元,主要原因分析本年度无新冠疫苗接种费用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为35.76万元,与上年25.94万元对比增加9.82万元,增长37.86%。主要用于发放医保中心退休职工统筹外退休待遇。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为31.88万元,比上年预算数32.32万元减少0.44万元,下降1.36%。主要用于本单位基本养老保险单位部分支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为16.94万元,比上年预算数21.21万元减少4.27万元,下降20.13%。主要用于行政人员基本医疗保险单位部分缴费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为10.99万元,比上年预算数16.21万元减少5.22万元,下降32.2%。主要用于医保中心在职职工公务员医疗补助缴费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为2.63万元,比上年预算数2.18万元增加0.45万元,增长20.64%。主要用于医保中心在职职工工伤、大病保险等缴费。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为81.00万元,比上年预算数108.00万元减少27.00万元。主要用于离休人员医疗保险基金。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)财政对居民基本医疗保险基金的补助(项)2025年预算数639.45万元,比上年预算数616.27万元减少23.18万元。主要用于居民基本医疗保险补助。
9.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2025年预算数为48.00万元,比上年预算数48.00万元相比无变化。主要用于城乡医疗救助的补助支出。
10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为238.33万元,比上年预算数252.30万元减少13.97万元。主要用于单位开展日常工作所产生的行政经费运行。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为22.07万元,比上年预算数24.38万元减少2.31万元。主要用于财政对职工住房公积金保障的情况。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无
(二)与省级配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
(四)经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
(无相关公开内容的,需保留标题,并在编制说明中保留模板内容,数量、金额列示0)
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
澜沧拉祜族自治县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.60万元,较上年13.70万元减少0.1万元,下降0.73%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
澜沧拉祜族自治县医疗保障局2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:澜沧县医疗保障局(本级)无因公出国(境)费用支出。
(二)公务接待费
澜沧拉祜族自治县医疗保障局2025年公务接待费预算为13.60万元,较上年13.70减少0.10万元,下降0.73%,国内公务接待批次为31次,共计接待307人次。
减少变化原因:由于积极响应压缩经费、勤俭节约的办公精神导致减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
澜沧拉祜族自治县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因:澜沧县医保局无公务用车,所以不安排公车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
12、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
13、参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。
14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、“三公”经费预算数:指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
澜沧县医疗保障局2025年机关运行经费安排38.23万元,与上年19.77万元对比增加18.46万元,增长93.37%。主要原因分析:本年度业务大厅搬迁,相关费用增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,澜沧拉祜族自治县医疗保障局资产总额23.12万元,其中,流动资产2.05万元,固定资产20.98万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.09万元,其他资产0.00万元。与上年23.22相比,本年资产总额增加0.1万元,其中固定资产增加0.1万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53082801046500111
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