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索 引 号 4020/20240507-00002 公开目录 审计结果公告
发布机构 澜沧县审计局 发布日期 2024-05-07
名    称 澜沧县2020年至2022年党费收缴、使用和管理情况审计结果
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生效日期 著录时间
存放位置 废止日期


澜沧县2020年至2022年党费收缴、使用和管理情况审计结果


根据《中华人民共和国审计法》的规定,澜沧县审计局于202326日至221日,对中国共产党澜沧拉祜族自治县委员会组织部(以下简称县委组织部)代管县党委2020年至2022年度党费收缴、使用管理情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

澜沧县有24个党工委。截至2022年末,县级党费开设账户一个,账户设在县委组织部(代县党委管理)。各党支部每半年按照以下比例上缴县委组织部党费,县委组织部按照党费管理制度,每年将全县收缴管理使用情况向全县各级党组织公开。2020年至2022年党费核算参照《行政单位会计制度》执行。

审计结果表明,2020年至2022年,县委组织部认真落实党费收缴、管理和使用相关规定,贯彻落实上级有关党费财务管理的部署安排,党费银行账户开设符合规定,党费专账核算管理,使用范围基本合规,会计核算较为准确。但审计也发现部分党组织会计基础工作薄弱、账务设置不全、会计核算不规范、收入及支出依据不充分、资产管理不规范等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)原始凭证不完整、收入及支出依据不充分。

(二)党费收支未进行账务处理。

(三)账务设置不健全、会计核算不规范。

(四)固定资产管理不规范。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题,澜沧县审计局已按照相关法律、法规的规定,出具了审计报告。对存在问题,要求快补齐完善资料,规范处理相关会计事项;对经济事项补记入账,规范会计核算;依法设置会计账簿,规范会计科目设置;对未入资产账的资产补记入账,并完善相关资产移交手续。

四、审计发现问题的整改情况

澜沧县委组织部高度重视审计发现的问题,督促各党委积极整改,一是原始凭证不完整、收入及支出依据不充分,涉及的工委、党委已补齐完善相关资料。二是党费收支未进行账务处理,涉及乡党委已将党费收支补记入账。三是账务设置不健全、会计核算不规范,涉及乡党委对涉及年度的党费收支重新设置账簿,规范设置会计科目,并登记入账,四是固定资产管理不规范,涉及乡镇党委已和村组进行核实,按程序完善资产移交手续,并移交会计委托代理中心登记入固定资产账。

对审计建议,县委组织部积极采纳,并逐步落实。



                                                    

                                                                                           澜沧县审计局 

                                                                                                                                                                  2024428