| 索 引 号 | 4040/20250320-00001 | 公开目录 | 财政预算 |
| 发布机构 | 澜沧上允镇人民政府 | 发布日期 | 2025-03-20 |
| 名 称 | 澜沧拉祜族自治县上允镇人民政府部门2025年预算公开 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
| 体 裁 | 服务对象 | ||
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| 存放位置 | 废止日期 | ||
监督索引号53082803000600000
澜沧拉祜族自治县上允镇人民政府部门2025年预算公开
目录
第一部分 澜沧拉祜族自治县上允镇人民政府部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 澜沧拉祜族自治县上允镇人民政府部门2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
澜沧拉祜族自治县上允镇人民政府
部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
上允镇党委、政府设置5个综合办公室,包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)、平安法制办公室;设置3个事业单位,包括农业农村发展中心、党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)、综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子),具体职责为:
1.党政综合办公室
主要职责是:承担机关日常运转工作,负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责,以及国家安全、后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。
2.基层党建办公室
主要职责是:承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设,以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。
3.经济发展办公室
主要职责是:编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划、工业经济、科技管理、财政、金融、国有资产监管、村(社区)级财务及“三资”审计、调查统计分析等工作。
4.社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)
主要职责是:承担民政、人力资源和社会保障、退役军人事务、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、科协、残联、商会、红十字会、防震减灾、气象、社区管理等职责。
5.平安法制办公室
主要职责是:承担法制建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作,预防处置突发事件和群体性事件,防范和协助处置非法集资、反邪教等工作。管理协调社会治安综合治理(网格化管理)平台。
6.农业农村发展中心
主要职责是:负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、科技推广、农村公路建设、村镇建设、住房保障、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村(社区)级财务及“三资”管理、农民专业合作社管理、农民负担监督等工作。协助做好辖区内城镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、村容村貌提升等工作。
7.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)
主要职责是:负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。承担公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发、组织群众性文化体育活动等职责。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村(社区)政务服务体系,做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广,指导村(社区)便民服务站建设。管理协调便民服务平台。
8.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)
主要职责是:承担镇综合行政执法工作,依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权,健全和落实执法配合联动机制。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作,负责管理综合性应急救援队伍,并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。所属单位7个,分别是:
1.镇人大。
2.镇党委。
3.镇纪委。
4.镇人民政府。
5.镇农业农村发展中心。
6.镇党群服务中心。
7.镇综合行政执法队。
(三)重点工作概述
今年全镇经济社会发展主要预期目标建议为:农村经济总收入增长5%以上,达到15.91亿元;农民人均纯收入增长6%以上,达到23160元;完成镇级财政收入增长5%,达到1180.83万元;粮食产量稳定在3400万公斤左右。为实现以上目标,要全力以赴抓好以下七个方面工作:
(一)坚持巩固拓展脱贫攻坚成果,在乡村全面振兴上砥砺前行
以更大力度做好动态监测帮扶。实施并完善防止返贫的动态监测与帮扶机制,进一步激活小额信贷的活力,切实抓好劳动力职业技能培训、开发公益性岗位、劳动力转移就业等项目,采取多种措施促进脱贫家庭劳动力的就业,坚决维护防止大规模返贫的底线。
以更高标准建设美丽乡村。借鉴并推广“千万工程”的成功经验,持续改善农村人居环境。加快农村卫生户厕和公共厕所的改造进程,计划投资535万元在上允镇老街组开展二期污水工程建设项目,以及投入43万元在曼蚌村实施二期农村生活污水治理项目。同时,积极与市生态环境局澜沧分局对接,在南乃村、上允村、翁板村推进农村生活污水治理提升项目,以期实现农村生活污水和垃圾治理的品质提升与效率增强。
以更实举措提升乡村治理水平。持续推动“党组织+龙头企业+村集体经济组织+农户”的发展模式,规范管理村集体的“三资”,有效地激活农村的闲置资产,探索集体经济发展的新途径,从而提升全镇村集体经济的实力。围绕乡风文明等主题,开展党建活动持续加强农村精神文明建设。
(二)坚持大抓项目,在增强发展动力上聚力攻坚
全力以赴抓项目。坚定树立“项目为王”的核心理念,重点依据全镇产业布局,同时考虑补充基础设施不足之处来策划项目。2025年我镇共储备项目18个,预计总投资额达到2.22亿元。其中,产业项目共计8个,预计总投资额为1.33亿元。按行业细分,工业项目1个,预计投资5000万元;水利项目1个,预计投资4502万元;农业项目7个,预计投资8323万元;交通项目2个,预计投资1160万元;基础设施项目7个,预计投资3212万元。
千方百计抓招引。重点聚焦于农业、茶业、林业、肉牛产业等领域,加强产业链的招商引资工作,全面促进产业项目的策划、签约及实施。计划吸引普洱森木工贸有限公司投资木材加工厂项目,该项目完成后预计将吸引5家以上下游加工企业入驻,预计年销售收入可达4亿元,推动建筑、家具、包装等相关行业的发展,增加就业机会,从而促进上允经济的繁荣。
持之以恒优环境。针对全镇产业布局及企业发展需求,不断推进“放管服”改革,优化营商环境,特别关注蔗糖、果蔬、肉牛、煤矿、蓝莓等企业的发展,定期及不定期组织“政银企保”交流活动。逐步完善政务综合窗口设置,减轻民众办事负担,全面推动政务服务事项进驻镇党群服务中心,努力实现民众办事“只进一扇门”的目标。
(三)坚持精致建设,在打造富饶上允上精雕细琢
纵深推进集镇规划。基于现状空间基础和发展条件,立足上允镇自然、人文资源禀赋,突出上允特色,争取城市更新垃圾焚烧站建设、集镇污水处理设施、保租房建设、路灯节能改造等四个项目尽快落地,进一步提升上允集镇建设品质。
持续盘活闲置资源。计划与县级部门对接,将老国税楼资产划归我镇管理,通过盘活措施将其转变为保障性租赁住房,预计提供约80套房间,以解决医院和学校职工的住宿需求。此举不仅提升了镇区的整体环境卫生和居民的居住条件,而且有助于构建更为和谐稳定的社会环境。
加快推进兴允社区的成立。新社区涉及1975户4078人,辖区面积约为3平方公里,划为6个片区管理,积极与上级部门对接。组建兴允社区党支部,并设立居民委员会及居务监督委员会。同时,我们将配备齐全的领导班子,优化社区资源的整合工作,以提升服务效率和质量,确保居民的归属感和幸福感得到实质性的增强。
(四)坚持绿色低碳,在建设美丽上允上久久为功
持续巩固绿色生态优势。统筹山水林田湖草沙系统治理,深入落实河(湖)长制、林长制,打好蓝天、碧水、净土保卫战,全力抓好各级生态环保督察、巡视、审计问题整改,营造全镇人民共建共治共享的保护开发格局。
全面深化美丽上允建设。为保持良好的城镇卫生,制定出台生活垃圾收费标准,投资350万元实施集镇片区保洁、清运市场化运营项目,投入900万元在上允村实施农村生活垃圾处置建设项目,持续落实好每周清扫制度,维护好中转站运营工作,改善上允环境卫生系统。
(五)坚持民生为本,在增进群众福祉上彰显温度
促进就业增收。持续实施“乐业家园”项目,依托“社区+企业+零工”的就业模式,以产业带动就业,同时主动上门服务,搭建用工平台,解决企业“用人难、留人难”问题;实现“以产聚人、以人兴业”融合发展,形成现代农业产业高质量发展与农民就业增收的良性循环,进一步促进周边乡镇农户就近就地就业。
提高教育卫生质量。深入排查整治校园及周边社会治安和其他安全隐患,加强学生心理疏导和安全引导,履行控辍保学主体责任,配合县教体局做好撤并至县第二中学集中办学工作,加速修建新宿舍楼,建成后可解决800名学生住宿问题。建设完善县第二人民医院“五大中心”的建设,加快创建12个临床科室优质护理服务,努力实现北部地区患者就近就医。
加强社会保障水平。继续抓好城乡低保、特困供养、临时救助、两险征缴等工作。织密“一老一小”民生保障网,持续推动上允镇勐允社区日间照料中心项目。加速推动二水厂建设项目,切实解决上允坝区供水设施提升改造问题。
(六)坚持生命至上,在守牢底线红线上强基固本
以更“长牙齿”的硬措施保护耕地。坚决守住耕地和永久基本农田底线,坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”,持续抓好耕地流出问题整改,严格控制基本农田的占用,充分落实保护基本农田“五不准”的要求。推动实施212.54亩的竜浪布理土地整治(补充耕地)项目。
守好安全生产底线。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制,健全突发事件应急处理机制,提高防灾减灾和应急救援能力,对重点行业、重点领域安全监管,常态化开展安全宣传活动,提升群众安全防范意识,加强应急队伍建设,提高综合服务执法能力,推动全镇安全生产形势持续向好。
织密风险防控网络。强化矛盾纠纷排查,因地制宜划分“微网格”,整合镇村组调解力量,形成矛盾纠纷化解合力,全面摸清辖区各类矛盾纠纷隐患苗头,聚焦婚恋家庭、邻里关系、涉法涉诉、涉众金融、欠资欠薪、征地拆迁等重点领域开展排查,让矛盾纠纷化解由“事后调”转向“事前防”,努力实现矛盾不上交。
健全社会治理体系。维护社会大局和谐稳定,对社会治安问题,依法从严、从快、从重打击处理,并不断加大巡逻防控力度,严厉打击各类违法行为,净化社会治安环境,以实际行动为群众谋幸福、护安宁。
(七)坚持廉洁从政,在强化工作作风上永葆廉洁
强化自身建设。常态化推进党纪学习教育走深走实,进一步坚定初心、践行使命,切实强化“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,积极投身于推进经济社会高质量发展的大局中。
推进党风廉政建设。严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神,强化廉政风险防控,政治生态保持风清气正,始终坚持依法行政,落实法定决策程序,自觉接受镇人大、纪委的监督和人民群众的监督。
牢固宗旨意识。坚持政府过“紧日子”、群众过“好日子”理念,严格预算执行,把有限的财力更多地用于促发展、保民生、补短板上,当好良好政治生态和社会风气的引领者、营造者、维护者。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中:财政全额供给单位7个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个;参公单位0个;事业单位3个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制84人,其中:行政编制35人,工勤人员编制0人,事业编制49人。在职实有80人,其中: 财政全额保障80人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。
车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2205.69万元,其中:一般公共预算2005.69万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入200.00万元。与上年对比增加175.91万元,主要原因是半供养人员和在职人员增加(工资调整)15.91万元;单位资金收入增加160万元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2005.69万元,其中:本年收入2005.69万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2005.69万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加15.91万元,主要原因是半供养人员和在职人员增加(工资调整)。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 2205.69万元。财政拨款安排支出 2005.69万元,其中:基本支出2005.69万元,与上年对比增加15.91万元,主要原因为2024年上允镇人民政府在职人员增加(工资调整),工资预算增加;项目支出200万元,与上年对比增加160万元,主要原因为2025年单位资金收入预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2025年预算数为12.07万元,比2024年预算数增加0.2万元,增长1.68%。主要用于:人大事务工资福利支出;
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1001.43万元,比2024年预算数增加27.02万元,增长2.77%。主要用于:政府办公厅(室)及相关机构事务工资福利支出、村干部生活补助和半供养人员生活补助;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为67.71万元,比2024年预算数增加67.71万元,增长100%。主要用于:因机构改革成立综合行政执法队,综合行政执法队事务工资福利支出;
3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2025年预算数为32.61万元,比2024年预算数增加9.71万元,增长42.40%。主要用于:纪检监察事务工资福利支出;
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为44.42万元,比2024年预算数减少0.22万元,下降0.49%。主要用于:党委办公厅(室)及相关机构事务工资福利支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为101.23万元,比2024年预算数增加101.23万元,增长100%。主要用于:因机构改革成立党群服务中心,党群服务中心事务工资福利支出;
5.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2025年预算数为2万元,对比2024年无变化。主要用于:本部门基层武装工作经费;
6.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)离退休费支出(项)2025年预算数为48.10万元,比2024年预算数减少19.15万元,下降28.48%。社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)离退休费支出(项)2025年预算数为19.15万元,比2024年增加19.15万元,增加100%。主要用于行政、事业单位离退休费支出;
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为115.97万元,比2024年预算数减少8.37万元,下降6.73%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出;
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数为12.41万元,比2024年预算数减少0.58万元,下降4.46%。主要用于:机关事业单位遗属生活补助支出;
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为3.02万元,比2024年预算数减少0.47万元,下降13.47%。主要用于:其他社会保障和就业支出;
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为24.81万元,比2024年预算数减少4.33万元,下降14.86%。主要用于:财政部门集中安排的行政单位医疗支出;
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为36.79万元,比2024年预算数减少15.67万元,下降29.87%。主要用于:财政部门集中安排的事业单位医疗支出;
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为34.55万元,比2024年预算数增加3.46万元,增长11.13%。主要用于:财政部门集中安排的公务员医疗补助支出;
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为8.92万元,比2024年预算数增加1.06万元,增长13.49%。主要用于:其他行政事业单位医疗支出;
14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为340.15万元,比2024年预算数增加91.85万元,增长36.99%。主要用于:农业农村发展中心事务工资福利支出;
15.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2025年预算数为11.81元,比2024年预算数减少14.33万元,下降54.82%。主要用于:三支一扶大学生工资福利支出;
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为88.54万元,比2024年预算数增加6.09万元,增长7.39%。主要用于:上允镇职工缴纳住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项
(二)与省级配套事项
我部门无与省级配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项
(四)经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额19.9万元,其中:政府采购货物预算5.1万元、政府采购服务预算14.8万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
上允镇部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168.65万元,较上年减少0.15万元,下降0.09%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
上允镇部门2025年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
上允镇部门2025年公务接待费预算为143.70万元,较上年减少0.1万元,下降0.07%,国内公务接待批次为3593次,共计接待35925人次。减少变化原因主要是由于按中央八项规定精神执行,规范接待管理,厉行节约减少。主要用于接待上级领导指导检查工作产生的公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
上允镇部门2025年公务用车购置及运行维护费为24.95万元,较上年减少0.05万元,下降0.2%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费24.95万元,较上年减少0.05万元,下降0.2%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。减少变化原因主要是由于按中央八项规定精神执行,规范使用公务用车,厉行节约公务用车运行维护费。主要用于保障乡村振兴、图斑整改等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。八、重点项目预算绩效目标情况
上允镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
12、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
13、参公管理事业单位:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。
14、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、“三公”经费预算数:指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
上允镇部门2025年机关运行经费安排188.43万元,与上年179.17万元对比增加9.26万元,增长5.17%,主要原因分析为2025年在职人员增加,对应公用经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,上允镇部门资产总额1505.40万元,其中,流动资产1231.67万元,固定资产257.53万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产16.91万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少212.18万元,其中固定资产减少27.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53082803000600111
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